發(fā)布時間:2015年04月28日 ?
收支清算與內(nèi)部審計
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內(nèi)部審計,是接受委托,為被審單位內(nèi)部的經(jīng)營狀況、財務(wù)收支和其他經(jīng)濟活動,本著客觀、公正、獨立、守信的原則,獲取充分、適當?shù)淖C據(jù)進行審計,并根據(jù)審計情況,出具審計報告。內(nèi)部審計本應由部門、企業(yè)、單位內(nèi)部的審計部門進行,但內(nèi)審機構(gòu)終究是同屬于部門、企業(yè)、單位的統(tǒng)一領(lǐng)導,考慮到其獨立性、客觀性、公正性的原因,所以現(xiàn)在很多部門、企業(yè)和單位,都選擇委托審計專業(yè)服務(wù)機構(gòu)來進行,這樣,既提高了內(nèi)部審計工作的客觀公正程度,又節(jié)約了自身的人力資源。為被審單位加強管理和監(jiān)督提出建議,為被審單位領(lǐng)導決策提供依據(jù),為被審單位的主管部門考核和檢查被審單位的工作。株洲聯(lián)正會計咨詢有限公司是由株洲市工商局最早批復的內(nèi)審機構(gòu)之一,今年來已經(jīng)為眾多中小企業(yè)提供了內(nèi)審服務(wù)。
內(nèi)部審查需要的資料:
(1)年度會計報表;
?。?)年度各項賬簿;
?。?)年度所有會計憑證;
?。?)年度各項工作計劃;
?。?)內(nèi)部財政政策及相關(guān)財務(wù)制度;
?。?)財政部門或上級主管部門年度撥款計劃;
?。?)上年度內(nèi)部審計報告;
?。?)其他相關(guān)資料。
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